中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年度部門預(yù)算
2025年4月
目 錄
第一部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
第二部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心1986年3月根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示成立,是工業(yè)和信息化部直屬事業(yè)單位,國家層面綜合性中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),為中小企業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。
主要工作職責(zé)是:承擔(dān)中小企業(yè)發(fā)展政策等研究工作,協(xié)助開展中小企業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)工作,提供中小企業(yè)投融資公益服務(wù),組織開展中小企業(yè)人員培訓(xùn)、信息咨詢、交流合作等服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職能,中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)6個處室:
(1)綜合處
(2)政策研究處
(3)國際合作處
(4)信息咨詢處
(5)培訓(xùn)處
(6)融資服務(wù)處
第二部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年部門預(yù)算表
(注:2025年中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心無政府性基金預(yù)算收入,也無使用政府基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。)
(注:2025年中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。)
(注:2025年中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心無使用財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故本表無數(shù)據(jù)。)
第三部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心
2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括:外交支出、社會保障和就業(yè)支出,資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年收支總預(yù)算7,478.45萬元。
二、關(guān)于中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年收入總表的說明
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年收入預(yù)算7,478.45萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)906.81萬元,占12.13%;一般公共預(yù)算撥款收入1,342.52萬元,占比17.95%;事業(yè)收入5,029.12萬元,占比67.25%;其他收入200萬元,占比2.67%。
三、關(guān)于中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年支出總表的說明
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年支出預(yù)算7,478.45萬元,其中:基本支出6,641.84萬元,占比88.81%;項(xiàng)目支出836.61萬元,占比11.19%。
四、關(guān)于中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,348.48萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款1,342.52萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5.96萬元。支出包括:外交支出145萬元、社會保障和就業(yè)支出98.24萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出980.16萬元、住房保障支出125.08萬元。
五、關(guān)于中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年一般公共預(yù)算支出1,342.52萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加656.24萬元,增長95.62%。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),嚴(yán)控一般性支出,重點(diǎn)壓減了非急需非剛性支出,同時堅(jiān)持有保有壓,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。具體安排情況如下:
(一)外交支出2025年年初預(yù)算145萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加95萬元,增長190%,主要原因是:2025年我中心對外合作與交流相關(guān)支出增加。
(二)社會保障和就業(yè)支出2025年年初預(yù)算28萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加7.14萬元,增長8.39%。主要原因是:2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
(三)資源勘探工業(yè)信息等支出2025年年初預(yù)算16萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加530.18萬元,增長117.82%。主要原因是:2025年我中心新增產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
(四)住房保障支出2025年年初預(yù)算08萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加23.92萬元,增長23.65%。主要原因是:2025年住房公積金和提租補(bǔ)貼支出增加。
六、關(guān)于中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出505.91萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)468.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)37.5萬元,主要包括:電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。
七、關(guān)于中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年政府采購預(yù)算的說明
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年政府采購預(yù)算總額813.1萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5.1萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算為808萬元,無政府采購工程預(yù)算。
八、關(guān)于中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年國有資產(chǎn)占用情況的說明
截至2024年8月31日,中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心共有車輛0輛;單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(套)。2025年部門預(yù)算安排更新購置車輛0輛;單位價值50萬元及以上的通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備0臺(套)。
九、關(guān)于中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年預(yù)算績效管理情況的說明
2025年中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心對單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,涉及當(dāng)年財(cái)政撥款836.61萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款836.61萬元。中心充分運(yùn)用以前年度績效評價結(jié)果,強(qiáng)化財(cái)政項(xiàng)目前期立項(xiàng)論證,細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)內(nèi)容,明確項(xiàng)目績效指標(biāo)和成果,優(yōu)化財(cái)政項(xiàng)目支出2025年預(yù)算安排,并進(jìn)一步完善相關(guān)制度,提升管理效能,保障預(yù)算執(zhí)行合規(guī)性,確保完成項(xiàng)目績效指標(biāo)。
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心在2025年度單位預(yù)算中公開“促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展評估和研究”項(xiàng)目績效目標(biāo)表,見“附件”。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。的收入。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。如投資收益、利息收入等。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
(一)外交(類):指工業(yè)和信息化部用于外交事務(wù)方面的支出,包括對外援助、國際組織和其他外交支出三個款級支出科目。
1.對外援助(款):指工業(yè)和信息化部以我國政府或工業(yè)和信息化部名義,向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈等支出。
2.國際組織(款):指工業(yè)和信息化部以我國政府或工業(yè)和信息化部名義參加國際組織,按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費(fèi)及向國際組織的認(rèn)捐支出。
3.對外合作與交流(款):反映工業(yè)和信息化部赴外參加國際交流活動支出,接待外國政要來華交流及參加在華舉辦各項(xiàng)國際活動代表團(tuán)的支出,在我國舉辦國際會議支出等。
4.其他外交支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。
(二)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款):指用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指工業(yè)和信息化部機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指工業(yè)和信息化部機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(三)資源勘探工業(yè)信息等(類):指工業(yè)和信息化部用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開展工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管工作的支出。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指工業(yè)和信息化部機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
1.住房公積金(項(xiàng)):是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
2.提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定,人均月補(bǔ)貼90元。
3.購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):是根據(jù)《國務(wù)院院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實(shí)物分房后,房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<廳字〔2005〕8號>》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(五)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件